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基本信息

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內部審計實務

【培訓師資】章從大
【課程費用】面議 (獲贈積分:面議個,學課程,換好禮)
【人 氣 度】582次
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課程內容

內部審計實務

課程背景:

內部審計與注冊會計師審計相比較,其審計目的更加多樣,審計內容也更為廣泛,從而可以服務于企業管理與公司治理現代內部審計正從傳統的財務審計走向經營審計、管理審計、戰略審計,在環境變化之際,內部審計人員必須重新審視自己的審計對象、程序與方法,唯如此,內部審計人員才能與時俱進,圓滿完成自身角色的轉變。本課程正是基于以上背景而開發,課程既有審計技術與審計方法(審計是一門科學,有套路、有方法,可以復制與借鑒)的講解,更有審計技巧與審計經驗(審計是一門藝術,需要內部審計人員自身的領悟與總結提高)的分享。

培訓收益

寓枯燥乏味的專業課程于鮮活生動的案例之中,無論對于初學者還是已經具備豐富經驗的資深內審人員,均會帶來深深的震撼與專業能力的全面提升,培訓收益具體可以概括為以下幾點:

一、深刻了解現代內部審計人員所承擔的歷史使命與角色變化帶來的挑戰,創新工作理念,站在全新的高度開展內審工作

二、系統掌握不同審計階段主要審計文書的編制方法

三、掌握查賬、監盤、分析等實戰內部審計技巧,提高審計實務水平

四、通過思路的打開與案例的分享,舉一反三,能夠圍繞不同審計目的,確定審計重點,設計審計程序

五、系統掌握主要審計熱點涉及到的審計項目的審計重點、審計方法與審計程序等,始終走在時代前列,做到與時俱進地有效開展工作

六、提高部門管理技能,改進溝通能力,做好內部審計部門負責人

課程大綱:

一、內部審計基礎

(一)初步了解內部審計

1)內部審計與管理                        2)內部審計的重要性

3)內部審計的職責                        4)內部審計的獨立性與權限

(二)內部審計機構的設置與內部審計師的職業勝任能力

1)內部審計機構的設置                     2)內部審計師應該具備的職業勝任能力

3)提升職業勝任能力的途徑

(三)內部審計的業務類型

1)確認與咨詢服務                          2)行為審計與報告審計

3)基于責任方認定的業務與直接報告業務

(四)內部審計的十大創新理念

1)使命觀                                  2)價值觀

3)自律觀                                  4)能力觀

5)職業觀                                  6)責任觀

7)執法觀                                  8)協調觀

9)質量觀                                 10)發展觀

二、從實用文書的角度,改進內部審計工作,提高審計工作質量

(一)綜合管理文書

1)審計規劃書                                2)年度審計計劃

3)項目管理文書                              4)審計送達文書

5)與外部審計溝通函                          6)審計檔案管理文書

(二)項目計劃階段文書

1)項目評估文書                              2)項目審計計劃

3)項目實施方案                              4)審前調查表

5)審前會議紀要                              6)審計通知書

(三)項目實施階段文書

1)進點會會議紀要                             2)管理當局聲明書

3)被審計人承諾書                             4)原始審計工作底稿

5)匯總審計工作底稿                           6)項目審計實施工作考核與小結

(四)項目報告階段文書

1)審計報告                                   2)審計報告的簡化形式

3)審核報告與簡易項目確認表                   4)咨詢報告與咨詢項目情況表

5)征求意見文書                               6)審計報告審理文書

7)審計意見書

(五)項目追蹤文書

1)整改通知書                                 2)內部整改反饋書

3)審計發現問題整改情況調查表                 4)后續審計報告

三、內部審計實戰技巧

(一)查賬技巧

1)會計差錯查證技巧                            2)“小金庫”審計技巧

3)賬外資產審計技巧                            4)收入真實性審計技巧

5)成本費用真實性審計技巧

(二)監盤技巧

1)現金監盤技巧                                2)存貨監盤技巧

3)固定資產核實技巧

(三)詢證技巧

1)詢問技巧                                   2)函證技巧

(四)把握審計重點技巧

1)項目風向導向確認技巧                       2)重點審計區域確定技巧

3)可疑點確定技巧                             4)利用審計資源確認重點的技巧

(五)分析技巧

1)財務分析技巧                                2)經營分析技巧

3)對標選擇技巧                                4)分析指標調整運用技巧

四、內部審計實務熱點

(一)經營審計

1)經營審計的含義、目標與內容                  2)經營審計的方法與特點

3)物資采購審計                                4)生產業務審計

5)銷售業務審計

(二)管理審計

1)管理審計的含義、目標與內容                   2)管理審計的特點

3)管理職能審計                                 4)管理人員勝任能力審計

(三)內部控制審計

1)內部控制審計的定義與意義                      2)內部控制審計目標

3)內部控制審計內容                              4)內部控制審計原則

5)內部控制審計方法                              6)內部控制審計要求

7)內部控制審計程序

(四)風險管理審計

1)風險管理審計與內部控制審計的關系               2)風險管理審計的內容

3)風險管理審計的程序

(五)舞弊審計

1)了解舞弊黑三角                                2)提升舞弊敗露率的秘籍

3)有效的琢磨人,發現審計線索                    4)從源頭防范舞弊

5)法證會計

五、內部審計人員全面能力提升

(一)完善與提高對內部審計工作的管理水平

1)內部審計的部門管理                              2)內部審計的項目管理

3)內部審計的質量控制

(二)建立良好的人際關系

1)人際關系在內部審計工作中的重要性                2)構建良好的人際關系

3)人際沖突的產生及其化解

(三)掌握有效溝通技巧

1)有效溝通的原則                                  2)有效溝通的技巧

3)做好與上級的溝通                                4)做好平行部門之間的溝通

5)做好與下屬的溝通                                6)了解人的性格,溝通事半功倍

 

 

章從大老師       實戰派財稅管理專家

注冊會計師注冊稅務師中國人民大學工商管理碩士

國富經濟研究院特聘教授、北京大學客座教授

清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、中山大學、哈爾濱工業大學、中南大學、西北工業大學EMBA班特聘講師

曾任:中國石化江蘇油田江都油脂油品廠    |財務主管

曾任:中國石化江蘇石油勘探局化工公司    副總經理

曾任:上海美通生物科技有限公司          CFO

兼任:泰州美通藥業有限公司              CFO

曾任:揚州大公會計師事務所              |首席注冊會計師

擅長領域:財務管理、報表解讀與財務分析、成本管控、全面預算管理、客戶信用管理與應收賬款催收、內部控制與風險管理納稅籌劃、稅務風險管控、內部審計

章老師有著10多年大型企業財務管理實戰經驗曾服務于中國石化江蘇油田江都油脂油品廠、中國石化江蘇石油勘探局化工公司、上海美通生物科技有限公司(含泰州美通藥業有限公司)。章老師也曾擔任揚州大公會計師事務所首席注冊會計師,在企業財務管理/稅務管理/審計實務等方面具有豐富的實操管理經驗。

章老師有著10多年企業培訓與高校培訓實戰經驗,累計培訓超千場,學員超過100000人。課程好評如潮,學員滿意度極高,數十家企業重復采購其財稅課程。章老師結合多年實務經驗為客戶制定納稅籌劃方案并指導其落地實施,助力企業降本增效。

 

職場生涯與管理經驗:

 中國石化江蘇油田江都油脂油品廠   財務主管

從基層做起迅速被提拔為財務主管,幾乎從事過除出納之外的所有會計崗位,具備全面扎實的財務管理經驗。系統梳理公司的財務核算流程,尤其是成本核算流程,給予管理層以足夠的財務信息支撐。規范企業的稅務管理,幫助企業有效管控稅務風險。

 中國石化江蘇石油勘探局化工公司   副總經理

旗下7家子公司,幫助集團建立財務管控體系并監督其有效執行。除了分管財務工作之外,同時分管集團的資產管理工作,確保國有資產的保值增值。

上海美通生物科技有限公司 CFO

建立公司的財務戰略并主導財務戰略的順利實施。直接籌劃與成功實施對于美通藥業與黃河藥業兩家藥企的收購,理順母子公司之間的財務關系。指導編制合并報表

★泰州美通藥業有限公司 |CFO

兼任泰州美通藥業有限公司CFO期間,指導美通藥業規范會計核算、提高財務管理工作的水平。指導完善相關的財務管理制度。

★揚州大公會計師事務所 |首席注冊會計師

憑借一己之力,設計了事務所的所有審計項目的審計程序以及審計工作底稿,系統培訓了事務所的所有合伙人、注冊會計師以及審計助理人員。設計了整個事務所的內部管理制度與管理流程。

部分授課案例:

 中國移動 非財務經理的財務管理 持續返聘超過100期

 航天信息 中小企業財務管理能力提升線路圖 持續返聘超過30期

 杭州稅友集團(億企贏)《稅務稽查與稅務風險管控 持續返聘超過20

 清華、北大等10985高校 總經理財務管理 持續返聘超過100期

 中華創世紀培訓網 內部控制與風險管理 持續返聘超過300期

 中稅網 內部審計實操與技能提升 持續返聘超過10期

 工農中建四大行 客戶報表解讀與財務舞弊識別 持續返聘超過100期

 

 

主講課程:

《全面預算管理》

《總經理財務管理》

《內部控制與風險管理》

《非財務經理的財務管理》

《財務報表分析與舞弊識別》

《內部審計實操與技能提升》

《企業全面成本費用控制與管理》

《管理會計思維與財會人員轉型》

《中小企業財務能力提升線路圖》

《客戶信用管理與應收帳款催收技巧》

《納稅籌劃新思路與經典案例分析》

《企業稅務稽查與稅務風險管控技巧》

 

授課風格:

 體驗式、引導式教學為主,內容講解深入淺出、引發共鳴

◇ 節奏感較強、有親和力,能快速與學員建立良好的互動信任關系。

◇ 邏輯思維能力強,善于從企業情況切入視角,緊扣企業發展核心需求。

 

部分服務過的客戶:

中國移動、中國電信、中國鐵塔、中國石油、中國石化、中國郵政、中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、中信銀行、平安集團、江蘇銀行、招商證券、中國水電、國家電網、南方電網、中國國航、彩虹集團、中免集團、杭實集團、三峽集團、中國生物、宏福集團、公元集團、光明集團、長虹集團、美的集團、聯想集團、海天塑機集團、瑞云集團、匯鴻集團、愛康集團、昇興集團、冰山集團、廣興達集團、鷹游集團、大海集團、常林集團、華豐集團、廣藥集團、常能集團、天地奔牛集團、珠海保安集團、上海煙草集團、江西焦化集團、合肥燃氣集團、江蘇鹽業集團、重慶能投集團、富春江集團、牧羊集團、寶勝集團、漢威集團、中策橡膠集團、威勝集團、星華集團、榮基集團、科達集團、華湖集團、信源集團、鎮海煉化、斯穆—碧根柏、五菱工業、亞星客車、奔馳汽車、宇通客車、金龍客車、吉利汽車、比亞迪汽車、一汽集團、二汽集團、上海大眾、海馬汽車、萬象汽車、華晨金杯、比飛車業、中信戴卡、揚子江動力、鹽城交運集團、宜昌交運、江西長運股份、恒誠織布、萬華服飾、報喜鳥集團、步森集團、斐戈集團、與狼共舞、萬科股份、綠地集團、合生創展、世茂集團、大華集團、三美化工、廈門鎢業、虹鷺鎢鉬、晨宏力化工、瀘天化集團、神威藥業、立信藥業、同濟堂藥業、西安楊森、葵花藥業、江漢藥業集團、碧迪醫療、國藥控股、華潤醫藥、老百姓大藥房、銀河世紀微電子、賽德電氣、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環建、中油天工、正大飼料、京江大酒店、江都市發展與改革委員會、臺州市經濟與貿易委員會、永康五金城、森泰機電、銀泰實業、浪達廚具、威特電池、天合光能、華山光電、研祥科技、九陽股份、恒寶股份、青島啤酒、聯合工業、曉通網絡、不二制油、九聯科技、江順科技、羅姆電子、理文造紙、建發物資、巴德富實業、龍星化工、魯陽股份、牧原食品、金科控股、中核工業、南京地鐵、華豐板材、旋極共創、清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、中山大學、西北工業大學、中南大學、哈爾濱工業大學、華東師范大學、華僑大學、揚州大學……

 

 

 

 


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