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基本信息

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內部審計實操與技能提升

【培訓師資】章從大
【課程費用】面議 (獲贈積分:面議個,學課程,換好禮)
【人 氣 度】503次
【課件下載】點擊下載課程綱要Word版

課程內容

內部審計實操與技能提升

課程背景:

內部審計與注冊會計師審計相比較,其審計目的更加多樣,審計內容也更為廣泛,從而可以服務于企業管理與公司治理現代內部審計正從傳統的財務審計走向管理審計,在環境變化之際,內部審計人員必須重新審視自己的審計對象、程序與方法,唯如此,內部審計人員才能與時俱進,圓滿完成自身角色的轉變。本課程正是基于以上背景而開發,課程既有審計技術與審計方法(審計是一門科學,有套路、有方法,可以復制與借鑒)的講解,更有審計技巧與審計經驗(審計是一門藝術,需要內部審計人員自身的領悟與總結提高)的分享。

培訓收益

寓枯燥乏味的專業課程于鮮活生動的案例之中,無論對于初學者還是已經具備豐富經驗的資深內審人員,均會帶來深深的震撼與專業能力的全面提升,培訓收益具體可以概括為以下幾點:

一、深刻了解現代內部審計人員所承擔的歷史使命與角色變化帶來的挑戰

二、系統掌握不同審計階段主要審計工作的內容

三、掌握常見審計項目的審計特點與審計要點,有效指導日常工作的開展

四、通過思路的打開與案例的分享,舉一反三,能夠圍繞不同審計目的,確定審計重點,設計審計程序

五、系統掌握審計技術方法與相關審計技巧,迅速提高審計實務操作技能

六、通過大量案例與方法的分享,改善知識結構,提升專業技能

課程大綱:

一、內部審計基礎與展望

(一)內部審計的概念

1)國際內部審計師協會關于內部審計的定義變遷及其概念所強調的重點

2)中國審計協會關于內部審計的定義        3)內部審計與外部審計的比較

(二)內部審計的先進理念

1)審計內容的調整                        2)審計策略的轉變

3)注重提供管理增值服務

(三)內部審計的角色

1)監督者            2)檢察員             3)協助者            4)咨詢師

(四)內部審計的發展趨勢

1)從回顧歷史到著眼未來                     2)從強調控制到關注風險

3)從強調獨立到注重價值                     4)從會計審計知識到復合知識結構

5)從經營審計到戰略審計                     5)從強迫接受到自愿進行

(五)審計信息化

1)審計信息化的作用                         2)審計信息化框架

3)審計信息化建設方案

二、從審計程序的角度全面把握審計實務的操作規則與要求

(一)項目分類階段的主要工作與相關工作底稿

1)立項評估                                 2)確認項目流程

3)咨詢項目流程

(二)計劃階段的主要工作與相關工作底稿

1)制訂項目審計計劃                         2)制訂項目實施方案

3)審前準備

(三)實施階段的主要工作與相關工作底稿

1)進點會                                    2)內部控制有效性測試與審計方案調整

3)審計取證與形成原始審計工作底稿            4)匯總審計工作底稿

(四)報告階段的主要工作與相關工作底稿

1)審計發現與期中報告                        2)撰寫審計報告

3)審計報告定稿                              4)審計檔案歸檔

(五)項目追蹤和成果利用階段的主要工作與相關工作底稿

1)整改情況調查                              2)后續審計

3)成果利用

三、內部審計人員的技術方法

(一)審查書面資料的方法

1)一般常用方法       2)順查法與逆查法       3)詳查法與抽查法

(二)客觀實物證實方法

1)監盤法              2)調節法              3)鑒定法

(三)審計調查方法

1)觀察法              2)詢問法              3)函證法

4)調查表法            5)流程圖法            6)穿行測試法

(四)審計抽樣方法

1)非統計抽樣方法      2)統計抽樣方法

(五)分析性復核方法

1)比較分析法           2)趨勢分析法         3)相關分析法

4)賬戶分析法           5)時間序列分析法

四、內部審計實務指南與案例解析

(一)財務審計實務指南與案例解析

1)財務審計的特點                              2)財務審計要點

3)財務審計應該注意的主要問題                  4)財務審計案例解析

(二)舞弊審計實務指南與案例解析

1)舞弊審計的特點                               2)舞弊審計要點

3)舞弊審計應該注意的主要問題                   4)舞弊審計案例解析

(三)經濟效益審計實務指南與案例解析

1)經濟效益審計的特點                           2)經濟效益審計要點

3)經濟效益審計應該注意的主要問題               4)經濟效益審計案例解析

(四)投資項目審計實務指南與案例解析

1)投資項目審計的特點                           2)投資項目審計要點

3)投資項目審計應該注意的主要問題               4)投資項目審計案例解析

(五)經濟責任審計實務指南與案例解析

1)經濟責任審計的特點                           2)經濟責任審計要點

3)經濟責任審計應該注意的主要問題               4)經濟責任審計案例解析

(六)合同審計實務指南與案例解析

1)合同審計的特點                               2)合同審計要點

3)合同審計應該注意的主要問題                   4)合同審計案例解析

(七)風險管理審計實務指南與案例解析

1)風險管理審計的特點                           2)風險管理審計要點

3)風險管理審計應該注意的主要問題               4)風險管理審計案例解析

(八)內部控制審計實務指南與案例解析

1)內部控制審計的特點                             2)內部控制審計要點

3)內部控制審計應該注意的主要問題                 4)內部控制審計案例解析

 

 

章從大老師       實戰派財稅管理專家

注冊會計師注冊稅務師中國人民大學工商管理碩士

國富經濟研究院特聘教授、北京大學客座教授

清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、中山大學、哈爾濱工業大學、中南大學、西北工業大學EMBA班特聘講師

曾任:中國石化江蘇油田江都油脂油品廠    |財務主管

曾任:中國石化江蘇石油勘探局化工公司    副總經理

曾任:上海美通生物科技有限公司          CFO

兼任:泰州美通藥業有限公司              CFO

曾任:揚州大公會計師事務所              |首席注冊會計師

擅長領域:財務管理、報表解讀與財務分析、成本管控、全面預算管理、客戶信用管理與應收賬款催收、內部控制與風險管理納稅籌劃、稅務風險管控、內部審計

章老師有著10多年大型企業財務管理實戰經驗曾服務于中國石化江蘇油田江都油脂油品廠、中國石化江蘇石油勘探局化工公司、上海美通生物科技有限公司(含泰州美通藥業有限公司)。章老師也曾擔任揚州大公會計師事務所首席注冊會計師,在企業財務管理/稅務管理/審計實務等方面具有豐富的實操管理經驗。

章老師有著10多年企業培訓與高校培訓實戰經驗,累計培訓超千場,學員超過100000人。課程好評如潮,學員滿意度極高,數十家企業重復采購其財稅課程。章老師結合多年實務經驗為客戶制定納稅籌劃方案并指導其落地實施,助力企業降本增效。

 

職場生涯與管理經驗:

 中國石化江蘇油田江都油脂油品廠   財務主管

從基層做起迅速被提拔為財務主管,幾乎從事過除出納之外的所有會計崗位,具備全面扎實的財務管理經驗。系統梳理公司的財務核算流程,尤其是成本核算流程,給予管理層以足夠的財務信息支撐。規范企業的稅務管理,幫助企業有效管控稅務風險。

 中國石化江蘇石油勘探局化工公司   副總經理

旗下7家子公司,幫助集團建立財務管控體系并監督其有效執行。除了分管財務工作之外,同時分管集團的資產管理工作,確保國有資產的保值增值。

上海美通生物科技有限公司 CFO

建立公司的財務戰略并主導財務戰略的順利實施。直接籌劃與成功實施對于美通藥業與黃河藥業兩家藥企的收購,理順母子公司之間的財務關系。指導編制合并報表

★泰州美通藥業有限公司 |CFO

兼任泰州美通藥業有限公司CFO期間,指導美通藥業規范會計核算、提高財務管理工作的水平。指導完善相關的財務管理制度。

★揚州大公會計師事務所 |首席注冊會計師

憑借一己之力,設計了事務所的所有審計項目的審計程序以及審計工作底稿,系統培訓了事務所的所有合伙人、注冊會計師以及審計助理人員。設計了整個事務所的內部管理制度與管理流程。

部分授課案例:

 中國移動 非財務經理的財務管理 持續返聘超過100期

 航天信息 中小企業財務管理能力提升線路圖 持續返聘超過30期

 杭州稅友集團(億企贏)《稅務稽查與稅務風險管控 持續返聘超過20

 清華、北大等10985高校 總經理財務管理 持續返聘超過100期

 中華創世紀培訓網 內部控制與風險管理 持續返聘超過300期

 中稅網 內部審計實操與技能提升 持續返聘超過10期

 工農中建四大行 客戶報表解讀與財務舞弊識別 持續返聘超過100期

 

 

主講課程:

《全面預算管理》

《總經理財務管理》

《內部控制與風險管理》

《非財務經理的財務管理》

《財務報表分析與舞弊識別》

《內部審計實操與技能提升》

《企業全面成本費用控制與管理》

《管理會計思維與財會人員轉型》

《中小企業財務能力提升線路圖》

《客戶信用管理與應收帳款催收技巧》

《納稅籌劃新思路與經典案例分析》

《企業稅務稽查與稅務風險管控技巧》

 

授課風格:

 體驗式、引導式教學為主,內容講解深入淺出、引發共鳴

◇ 節奏感較強、有親和力,能快速與學員建立良好的互動信任關系。

◇ 邏輯思維能力強,善于從企業情況切入視角,緊扣企業發展核心需求。

 

部分服務過的客戶:

中國移動、中國電信、中國鐵塔、中國石油、中國石化、中國郵政、中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、中信銀行、平安集團、江蘇銀行、招商證券、中國水電、國家電網、南方電網、中國國航、彩虹集團、中免集團、杭實集團、三峽集團、中國生物、宏福集團、公元集團、光明集團、長虹集團、美的集團、聯想集團、海天塑機集團、瑞云集團、匯鴻集團、愛康集團、昇興集團、冰山集團、廣興達集團、鷹游集團、大海集團、常林集團、華豐集團、廣藥集團、常能集團、天地奔牛集團、珠海保安集團、上海煙草集團、江西焦化集團、合肥燃氣集團、江蘇鹽業集團、重慶能投集團、富春江集團、牧羊集團、寶勝集團、漢威集團、中策橡膠集團、威勝集團、星華集團、榮基集團、科達集團、華湖集團、信源集團、鎮海煉化、斯穆—碧根柏、五菱工業、亞星客車、奔馳汽車、宇通客車、金龍客車、吉利汽車、比亞迪汽車、一汽集團、二汽集團、上海大眾、海馬汽車、萬象汽車、華晨金杯、比飛車業、中信戴卡、揚子江動力、鹽城交運集團、宜昌交運、江西長運股份、恒誠織布、萬華服飾、報喜鳥集團、步森集團、斐戈集團、與狼共舞、萬科股份、綠地集團、合生創展、世茂集團、大華集團、三美化工、廈門鎢業、虹鷺鎢鉬、晨宏力化工、瀘天化集團、神威藥業、立信藥業、同濟堂藥業、西安楊森、葵花藥業、江漢藥業集團、碧迪醫療、國藥控股、華潤醫藥、老百姓大藥房、銀河世紀微電子、賽德電氣、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環建、中油天工、正大飼料、京江大酒店、江都市發展與改革委員會、臺州市經濟與貿易委員會、永康五金城、森泰機電、銀泰實業、浪達廚具、威特電池、天合光能、華山光電、研祥科技、九陽股份、恒寶股份、青島啤酒、聯合工業、曉通網絡、不二制油、九聯科技、江順科技、羅姆電子、理文造紙、建發物資、巴德富實業、龍星化工、魯陽股份、牧原食品、金科控股、中核工業、南京地鐵、華豐板材、旋極共創、清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、中山大學、西北工業大學、中南大學、哈爾濱工業大學、華東師范大學、華僑大學、揚州大學……

 

 


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